为深入落实审计整改工作要求,压实校属企业国有资产管理责任,推动审计发现问题全面整改,8月19日下午,校国有资产管理委员会对资产公司审计整改落实情况开展专项监督检查。资产公司相关负责人及工作人员参加检查工作。
首先,资产公司负责人王丽娜就审计整改工作总体推进情况作汇报,公司财务总监梁琦详细介绍了整改组织领导、任务分解、措施落实、长效机制建设等情况,并对下一步长期坚持工作进行了安排。表示将严格对照检查组要求,对未完成事项加快推进,对已完成整改事项巩固提升,坚决做到立行立改、真改实改、全面整改。
随后,检查组围绕审计整改台账、佐证材料、制度完善、流程规范等内容,逐项查阅核实整改资料,重点核查整改措施是否到位、整改成效是否达标、问题是否闭环管理。检查过程中,各职能部门结合工作职责,分别就三重一大、国有资产管理、招投标、人事管理、财务管理、审计监督、内控建设等方面进行细致核查,现场核实关键节点和重点事项。
在交流反馈环节,检查组与资产公司就整改过程中存在的难点、堵点问题深入沟通、逐项研判,明确整改标准、完善整改路径、压实整改责任,对下一步持续巩固整改成效、健全长效管理机制提出具体要求。
汇报结束后,此次联合专项检查,进一步凝聚了监管合力,压实了整改责任,推动审计整改从“被动整改”向“主动提升”转变。下一步,资产管理委员会成员单位将持续跟踪督办,强化整改闭环管理,以审计整改促规范、促管理、促提升,不断提升学校国有资产管理规范化、精细化水平。
